借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,去年我9.10月少結(jié)轉(zhuǎn)的成本我改到12月份結(jié)轉(zhuǎn),分錄也是按 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品 也是按這樣的分錄做嗎?還是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,您看我理解的對(duì)不對(duì)? 制造費(fèi)用一般最后都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年多暫估了成本,今年把去年的那筆分錄紅沖借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,貸:庫(kù)存商品紅字,再做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,但是未分配利潤(rùn)這一筆分錄該怎么做啊
老師,問(wèn)一下小企業(yè)一月份調(diào)整了去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄:借:庫(kù)存商品 60000 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 60000 這個(gè)分錄影響什么。
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
可以用第一種做嗎
沒(méi)有跨年不需要這么做的
我問(wèn)了大錢老師 他說(shuō)是用第一種
你問(wèn)一下,這個(gè)沒(méi)有跨年,為什么用利潤(rùn)分配?
你問(wèn)一下,這個(gè)沒(méi)有跨年,為什么用利潤(rùn)分配?
你好 還有什么問(wèn)題
暫時(shí)沒(méi)有了 謝謝老師
不用客氣的,