同學你好 很高興為你解答 如果是錯誤的話 計算利潤按照正確的成本進行計算的
老師你好,上年度成本多轉(zhuǎn)了,除了做:借 庫存商品,貸 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外,是不是還要另外做一筆:借 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸 利潤分配—未分配利潤 ?謝謝!
您好,2020年的結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤,原分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,紅沖后需要做一筆是應(yīng)該借以前年度損益還是主營業(yè)務(wù)成本?
21年4月做的結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本473340 貸庫存商品 -乳膠手套473340 這個分錄做錯了庫存商品的數(shù)量和二級名稱錯了,準備在22年2月重做沖銷 借庫存商品-乳膠手套473340 貸以前年度損益調(diào)整473340 借以前年度損益調(diào)整473340 貸庫存商品-一次性手套473340 這樣重寫分錄對嗎?
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計算利潤,是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會計結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點,謝謝
會計通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的有哪些???只要是用在員工身上的,都可以通過這個科目嗎?而且,二級科目可以自行設(shè)定
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金要減去計提的應(yīng)收賬款壞賬準備,請問是減去壞賬準備的期初減去期末還是減去壞賬準備的期末減去期初
老師,請問以前年度損益調(diào)整在一月份資產(chǎn)負債表中是怎樣體現(xiàn)的?
方案一,折舊抵稅24年和25年都需要考慮嗎,是多少
老師,我想問下集裝箱租賃行業(yè),收進來的押金,里面還有租金,等到期扣除租金把剩余的推給他,我該怎么做賬呢
老師請問下,個體戶找進銷票回來能否抵扣個人所得稅
更正匯算清繳表怎么數(shù)據(jù)都沒了,自己填的話納稅企業(yè)類型適用制度等都下拉不出來
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務(wù)費發(fā)票么 不能開工程服務(wù)
幫他人辦執(zhí)照委托人是填需要辦執(zhí)照的人還是幫忙辦執(zhí)照的人的信息
老師,這道題的解題思路是怎樣的
微信掃碼加老師開通會員
以前年度損益調(diào)整算利潤嗎
以前年度損益調(diào)整算 留存收益 是以前年度的利潤