您好,完稅證明這個(gè)月開(kāi)的,下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打?。煌甓愖C明無(wú)法看到是那筆款的
老師,對(duì)方是一個(gè)叉車臨工,沒(méi)有簽合同,對(duì)方給我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)了發(fā)票,共3000多,這個(gè)公司這邊說(shuō)還要讓他交一個(gè)個(gè)稅的完稅證明,但是在稅務(wù)局去交稅的話是不是按照經(jīng)營(yíng)所得項(xiàng)目給他們征稅,不會(huì)按照勞動(dòng)報(bào)酬來(lái)征稅呢
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,異地勞務(wù),當(dāng)時(shí)在異地安徽完稅(應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)),當(dāng)?shù)囟悇?wù)說(shuō)在公司本地交就可以了,開(kāi)票在10月,給甲方的完稅證明,是怎么打印啊?要再10月的稅報(bào)完了才能打印嗎?這項(xiàng)工程開(kāi)了三張票,怎么在本地打印這個(gè)工程的完稅證明???沒(méi)弄過(guò)
老師。我們給勞務(wù)公司開(kāi)了一些發(fā)票,對(duì)方需要我們提供完稅證明。我這個(gè)月開(kāi)的票。是不是完稅證明得下個(gè)月繳完稅才能在電子稅務(wù)局打?。课铱戳讼逻@個(gè)月的完稅證明,只能看出來(lái)交了多少稅,并不能證明是交的那筆稅款呀。勞務(wù)公司采購(gòu)有要完稅證明的說(shuō)法嗎?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人去稅務(wù)局給我公司和另一家公司開(kāi)普票,但交稅打印的完稅證明上看稅交在一起了未區(qū)分開(kāi),現(xiàn)在另一家公司要讓這個(gè)人退票,那我們的稅會(huì)不會(huì)有影響
老師,我們公司收到一張個(gè)人代開(kāi)的專票,對(duì)方已經(jīng)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交了稅了,也有完稅證明,這個(gè)完稅憑證怎么入賬,匯算清繳是不是還得調(diào)出來(lái)?謝謝
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%