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老師 我2025年1-9月工資賬上正常計提 但是沒發(fā),掛著應(yīng)付職工應(yīng)酬貸方20萬元,但是個稅系統(tǒng)我按每月計提金額申報,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅申報表中的工資怎么辦,實發(fā)數(shù)那里填0,和個稅系統(tǒng)比對不過,按個稅申報數(shù)填,和賬上應(yīng)付職工薪酬借方不一致,怎么辦呢

2025-10-16 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-16 17:15

沒事的,根據(jù)賬面據(jù)實填報

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快賬用戶9257 追問 2025-10-16 17:17

賬面實際填0的話和個稅系統(tǒng)中已申報數(shù)據(jù)不一致呀 難道我要把個稅1-9月全部改成0?

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齊紅老師 解答 2025-10-16 17:19

你實際發(fā)放為0,就填0,已計入成本費用的按計提的金額填

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快賬用戶9257 追問 2025-10-16 17:21

這樣比對不過,強制申報的話專管員那邊預(yù)警,又要找過來查賬了

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齊紅老師 解答 2025-10-16 17:25

你是據(jù)實填報的,要么就填已經(jīng)申報了的工資

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沒事的,根據(jù)賬面據(jù)實填報
2025-10-16
賬上發(fā)的和申報的一致嗎
2021-03-13
哦,那個人負擔(dān)的個稅社保是你們單位承擔(dān)還是個人?
2024-04-26
您好,這個的話,是可以補提,做一筆 借 管理費用 貸方應(yīng)付職工薪酬,這樣來的,這樣就不會了
2024-09-22
你好,你軟件賬務(wù)處理里面的 但是這個實際金額在匯算清繳之前發(fā)下去都包含在里面。
2022-05-19
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