你好不要緊的,只要數(shù)據(jù)對(duì)就可以申報(bào)的

企業(yè)所得稅月度申報(bào)表事項(xiàng)1:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的金額填還是按賬上的填?
企業(yè)所得稅新申報(bào)表里面的,職工薪酬--實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,在已經(jīng)計(jì)提了工資,申報(bào)了個(gè)稅,工資還沒(méi)實(shí)發(fā),申報(bào)表中又要求填寫(xiě)借方累計(jì)數(shù),那樣的話與個(gè)稅對(duì)比又是差距太大了,怎么填數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)多了職工薪酬要申報(bào),其中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬提示說(shuō),與本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出的月平均值有差異,這個(gè)申報(bào)工資薪金支出的月平均值怎么計(jì)算,在個(gè)稅扣繳申報(bào)表上如何取數(shù)?謝謝
季度企業(yè)所得稅表,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)提示填報(bào)的金額大于本年個(gè)人所得稅申報(bào)表申報(bào)薪金支出累積5600,我減去后填寫(xiě)還是提示,啥原因?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理


這個(gè)數(shù)包括自己繳納的社保醫(yī)保嗎?公司繳納的社保醫(yī)保部分算里面嗎?
包括自己和單位承擔(dān)的社保
有的員工沒(méi)有繳納社保醫(yī)保的也需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎?八月沒(méi)有繳納社保醫(yī)保的給他做離職了。
需要的,以前申報(bào)的都需要