實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按個稅系統(tǒng)上申報的金額填
企業(yè)所得稅月度申報表事項1:實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按個稅系統(tǒng)上申報的金額填還是按賬上的填?
企業(yè)所得稅月報中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬可以按照個稅系統(tǒng)申報的填嗎?
企業(yè)所得稅季報中.實際支付的工資薪金按應(yīng)付職工薪酬工資借方取數(shù)字,還是按個稅系統(tǒng)的數(shù)字(個稅系統(tǒng)申報的除了工資薪金還有福利費科目),
季度企業(yè)所得稅表,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填寫提示填報的金額大于本年個人所得稅申報表申報薪金支出累積5600,我減去后填寫還是提示,啥原因?
老師,第三季度企業(yè)所得稅申報表他讓填那個,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額,應(yīng)該填什么?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
賬上的不行嗎?
賬上的,若與申報系統(tǒng)一致,可以
不一致呢?
那最好申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報
好的,那么已記入成本費用的職工薪酬按應(yīng)付職工薪酬貸方填嗎?
已記入成本費用的職工薪酬按 管理費用-工資等數(shù)據(jù)填寫
這個和實際的制度的職工薪酬差多少會比對出來
是的,因為計提與支付,不在同一個月