你好正確的是應(yīng)收賬款嗎? 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
老師,以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫存商品,現(xiàn)在調(diào)賬借貸方向怎么做
老師,以前年度掛賬的時候,應(yīng)該掛應(yīng)付賬款,掛成了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
請問老師,以前年度現(xiàn)金和銀行下錯賬,應(yīng)該是銀收,下成了現(xiàn)收,現(xiàn)在要調(diào)整,應(yīng)該走什么科目?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
老師以前年度科目做錯,金額也有錯實際報銷是2萬,發(fā)票金額為2.3萬現(xiàn)在怎么調(diào)賬 做錯的是 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 實際是 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借管理費用 貸應(yīng)收賬款
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標準是怎么樣???看之前會計做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個類似情況怎么識別
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
做錯的是 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 實際是 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借管理費用 貸應(yīng)收賬款
這筆賬是直接報銷,沒有到我們賬戶
借庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸以前年度盈余調(diào)整