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老師,往來科目之間的沖銷及用法標準是怎么樣???看之前會計做的帳,預收的科目用應收記了或者預收記應付了,這個類似情況怎么識別

2025-09-27 20:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 20:47

您好,他這種是對沖了,因為預收賬款相當于要確認收入

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 20:51

看不明白記的邏輯,預收它記應付,有時記應收

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齊紅老師 解答 2025-09-27 20:52

是為了少確認收入,能把預收沖掉

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 20:52

后面做賬不知道依據(jù)這些往來掛帳記入哪里

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齊紅老師 解答 2025-09-27 20:56

把他做的紅沖掉確認收入

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快賬用戶9793 追問 2025-09-27 22:38

記得很亂,不是正規(guī)的應收應付的記法,怕沖錯了

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齊紅老師 解答 2025-09-27 22:56

這樣沖掉,可以少確認收入,外賬公司就是這么操作的

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您好,他這種是對沖了,因為預收賬款相當于要確認收入
2025-09-27
你好,同學。 你這樣處理也是可以的,你之前如果有預收的部分。
2020-12-29
這種理解基本是正確的。 “一預到底” 原則強調(diào)對于同一筆完整的往來業(yè)務,在初始采用預付或預收科目進行核算后,后續(xù)相關(guān)處理應保持一致性,繼續(xù)使用預付或預收科目,以確保該筆業(yè)務核算的連貫性和準確性,避免在同一筆業(yè)務中隨意混用應付應收與預付預收科目,造成賬目混亂。 當該筆業(yè)務結(jié)束后,對于同一供應商或客戶的其他業(yè)務,如果不屬于預付或預收性質(zhì),根據(jù)實際情況直接使用應付或應收科目記賬是合理的,這樣的處理不會影響賬本和經(jīng)過重分類后的報表的準確性。因為重分類調(diào)整是基于往來科目余額的性質(zhì)進行調(diào)整,以更準確地反映資產(chǎn)和負債的真實情況,只要每筆業(yè)務的核算準確,不同業(yè)務根據(jù)實際情況正確使用相應科目,是符合會計核算要求的。
2025-03-18
你好,你們是代收代付的嗎?
2023-11-15
這個轉(zhuǎn)其他收入處理,你這屬于負債
2022-01-28
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