你好,借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品 。
以前年度生產(chǎn)成本貸方有余額,怎么調(diào)整,借:庫存商品-230 貸:生產(chǎn)成本-230;借:以前年度損益調(diào)整-230 貸:庫存商品-230,是這樣子做的嗎?
老師,以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫存商品,現(xiàn)在調(diào)賬借貸方向怎么做
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯(cuò)了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計(jì)算利潤(rùn),是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
老師,您好!請(qǐng)教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對(duì),請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
兩家共用電,發(fā)票開給我們一家,對(duì)方交我們電費(fèi),還要我們給他開發(fā)票,如何記賬?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買進(jìn)來一個(gè)二手車,三千塊錢,當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在又三千賣出去,但是從系統(tǒng)里能看見我們公司開給個(gè)人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果怎么算損耗
老師,請(qǐng)問子女教育專項(xiàng)附加扣除,兩個(gè)孩子上學(xué)是不是就可以扣4000
老師,線上買東西,300元,付款時(shí)有紅包減免了2 元,發(fā)票給開的300,我怎么做賬
老師撤銷勾選的發(fā)票,怎么在未勾選里面沒有了呢
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,殘保金怎么做分錄啊
你好老師,我們線上賣的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個(gè)物流費(fèi)用,如果開具專票的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整