原材料不涉及以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該是具體的損益科目
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對嗎
老師,請問我公司2019年銷售了一批材料,當(dāng)時(shí)沒入帳?,F(xiàn)在要補(bǔ)入賬:借:應(yīng)收賬款10萬,貸:以前年度損益調(diào)整:8.85萬,應(yīng)交稅金-增值稅:1.15萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:以前年度損益調(diào)整9萬,貸:原材料9萬,這樣做對嗎?到最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去呢?
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會計(jì)沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么用,涉及到的會計(jì)分錄都給我寫一下 還有就是買原材料時(shí)借原材料,貸應(yīng)付賬款可以寫成借原材料,借預(yù)付賬款紅字嗎
老師 請問一下我年報(bào)的有個(gè)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要體現(xiàn)在哪里呢 金額有點(diǎn)大 做的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點(diǎn)無票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進(jìn)項(xiàng),還是跟正常銷售,抵扣進(jìn)項(xiàng)???
老師,您好,我們公司借錢給別人,收到對方支付的利息100萬(1個(gè)月的),要交哪些稅,交多少
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但留了一部份未認(rèn)證,如何結(jié)轉(zhuǎn)及繳納增值稅稅
老師,接著上個(gè)問題,可稅前扣除發(fā)票有,所以才在2025年4月補(bǔ)錄入,具體又是怎么做呢
老師月底需要計(jì)提要交的增值稅額嗎
老師,銷售海鮮干貨開票內(nèi)容要開什么大類?水產(chǎn)品加工?
樸老師,碼頭抗大包的,開勞務(wù),大類應(yīng)該選擇什么?
因2021年多計(jì)提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來,因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報(bào)表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
那怎么做分錄比較好呢
那個(gè)材料已經(jīng)生成出成品銷售,就直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
那就是把那個(gè)二級科目原材料改成主營業(yè)務(wù)成本就行了對吧
這個(gè)是少記,不是多記
是的,就是那個(gè)意思的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。