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老師月底需要計提要交的增值稅額嗎

2025-09-26 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-26 17:12

若是一般納稅人,需要的

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:13

老師分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:13

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:14

交時,借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:15

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:15

我有進項可以對沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:17

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:17

老師電子稅務局 系統(tǒng)有留底,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:19

留抵不用做,留在進項稅

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:21

老師 進項稅額轉出 這個是什么數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:22

有進項轉出就做,沒有就不做

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:25

老師 我這月進項284.95,銷項575.32,電子稅務局系統(tǒng)里面有留底。 我不知道怎么做分錄,麻煩老師說詳細一點

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:28

當月形成留抵時,可不做計提與結轉分錄

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:36

留底足夠多,什么分錄都不用做嗎

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:37

下月初報增值稅表的時候,什么都不用做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:38

是,留底足夠多,什么分錄都不用做

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:46

老師科目匯總表里面進項稅額 和銷項稅額,始終有數(shù)嗎,下月初留底扣了后,不做任何分錄,始終有數(shù)???

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:52

是的,有留抵時,可不結轉?;蛘吣昴r,再統(tǒng)計結轉到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶3374 追問 2025-09-26 17:54

這樣年末結轉到未交增值稅借方數(shù)的話,下年還是繼續(xù)有數(shù)啊,我不白

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齊紅老師 解答 2025-09-26 18:03

只有未交增值稅借方有數(shù)了,即留抵數(shù) 三級明細無余額。

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若是一般納稅人,需要的
2025-09-26
你好,10月份進項少,要交2000元增值稅,是需要做結轉增值稅處理的? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?2000 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)??2000, 貸:應交稅費—未交增值稅?2000
2022-11-07
一、計提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
2020-09-12
對,沒錯,是需要結轉增值稅的。
2022-07-04
是的,是內賬和外賬都需要計提增值稅和附加稅,還有印花稅
2025-04-10
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