同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目范疇。這一科目主要用來記錄和核算企業(yè)在本年度發(fā)現(xiàn)并需要追溯調(diào)整至以前年度的損益性事項(xiàng),包括但不限于重大前期差錯(cuò)更正、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)等對(duì)以前年度利潤(rùn)或虧損產(chǎn)生影響的情形。
老師,原材料在實(shí)際成本或計(jì)劃成本下,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票未到的分錄是。借:原材料貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款,下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎,可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再?zèng)_回???
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫(kù)存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
老師我是事業(yè)單位的會(huì)計(jì)我現(xiàn)在下的財(cái)務(wù)和預(yù)算的賬兩套,我想以前的原材料入庫(kù)是不是用借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整 領(lǐng)用的時(shí)候用那個(gè)分錄是不是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:原材料 對(duì)嗎?
老師,您好,去年預(yù)付給別人的錢買原材料,未收到原材料,今年原材料才拉過來,不想與去年的支出收入摻和,可不可以這樣記分錄 借:預(yù)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料 貸:預(yù)付款 如果可以摘要的地方需要加計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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買原材料時(shí)借原材料,貸應(yīng)付賬款可以寫成借原材料,借預(yù)付賬款紅字嗎 不建議這么做
為什么不建議這么做呢
同學(xué),你好 貸方科目應(yīng)該是應(yīng)付賬款
但是按照一預(yù)到底原則,就應(yīng)該把貸應(yīng)付賬款寫成借預(yù)付賬款紅字了呀
同學(xué),你好 那你是根據(jù)你們公司的情況來做成預(yù)付賬款紅字 你們不用應(yīng)付賬款,也是可以的