按比例沖回成本,做相反分錄
2020年申報了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當月申報了45萬的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報工資,不確認收入和成本,會計和稅法上有不有問題?因為稅務(wù)要查帳,會不會讓我確認20年的未開票收入,補繳增值稅? 問題2:21年確認20年工資作為成本,有不有問題?
老師你好!小規(guī)模公司2022年底開了免稅16萬發(fā)票,因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回,我去年做賬借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬,又重新開具1%的稅率19萬,請問怎么做賬和申報
前年有一個客戶應(yīng)該是50萬,客戶就付款30萬,我們就開了發(fā)票30萬,今年付款20萬,今年開具20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本就用了今年入庫的原材料,這個算做假賬?
老師你好,請問我4月份開了120萬票8月份紅沖了做賬直接做4月份的相反分錄,紅沖了收入,但沒有紅沖成本,請問我本月也就是8月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按總收入減去沖掉的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對不對
老師,你好!我公司2024.3月開了1萬含稅正數(shù)專票,另外公司2023年送的貨要退貨3萬,開了3萬負數(shù)專票,這個分錄怎么處理? 正常紅沖分錄已做了,退貨要做沖成本嗎?要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務(wù)是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設(shè)備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做?。窟€有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
詳細分錄怎么寫
借:應(yīng)收賬款 (負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負數(shù))
借 :主營業(yè)務(wù)成本 (負數(shù)) 借:庫存商品
跨年的還需要調(diào)別的嗎?
跨年的,不需要調(diào)別的