同學(xué)你好, 問老板要那筆貨款的支付記錄,截圖給會計師。
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時候,當(dāng)時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,12月我把別的單位的固定資產(chǎn)做到了本單位,當(dāng)時做的是:借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,并按月計提折舊?,F(xiàn)在才知道錯了,我能在本單位這個月做個紅沖原來的憑證,再重開一張發(fā)票,做個更正的憑證:借固定資產(chǎn)貸其它應(yīng)付款?
老板有一輛車,掛他員工親戚家名下,現(xiàn)在公司買回來,就上在公司名下,公賬上付出的購車款,這個親戚就用這個錢從私人名下付了一個供應(yīng)商的貨款。 現(xiàn)在公司做了買了一個固定資產(chǎn)小汽車的的賬,現(xiàn)在的問題是供應(yīng)商的錢已經(jīng)付清了,但賬還掛著的,怎么把這筆賬平了呢
老師早上好,我們公司把固定資產(chǎn)(已計提完折舊,只剩下凈殘值)頂賬給供應(yīng)商的法人的兒子了,對方有以公司名義開發(fā)票給我們掛了應(yīng)付賬款了,請問我能直接用這個固定資產(chǎn)沖這筆應(yīng)付賬款嗎?
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
那憑證不用做吧?
你已經(jīng)做了 【其他應(yīng)付款 】說明已經(jīng)入賬了, 哪天把這筆錢還給老板時,再進行賬務(wù)處理, 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 【老板的支付記錄截屏】這個憑證不用做處理了
現(xiàn)在從公司層面來說我這筆是沒有付給老板的,我這邊審計要求提供入賬憑證和付款憑證,這樣設(shè)備才能顯示為都入賬并支付了。
所以這個不知道怎么回復(fù)審計那邊
我明白你的意思, 把 截屏給到會計師。并且對會計師說明: 款項已由老板代為支付,請看截圖水單, 目前為止 還沒有把這個錢歸還給老板。因此,掛往來賬, 等老板決定何時要這筆錢時,公司再歸還給他。
好的,謝謝
不客氣,同學(xué)。老師應(yīng)該的,工作辛苦了