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老師,如果由于上個(gè)季度把應(yīng)交稅費(fèi)記到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,導(dǎo)致報(bào)表填寫錯(cuò)誤,,如果回去修改分錄,那么都需要修改哪些報(bào)表

2025-09-19 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-19 17:40

修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表

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快賬用戶8387 追問 2025-09-19 17:49

上個(gè)季度修改過,現(xiàn)在還可以更改嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:49

可以,上個(gè)季度修改過,現(xiàn)在還可以更改

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快賬用戶8387 追問 2025-09-19 17:59

老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-19 18:09

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)數(shù)

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快賬用戶8387 追問 2025-09-19 18:15

好的老師辛苦了,!最好的方法就是回去修改憑證,更正報(bào)表是嗎?修改這些會(huì)被監(jiān)控嗎?懂得少就啥也怕!

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你好,直接沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入付出負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
你好,賬上可以做到,這個(gè)月借銀行存款2.02 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.02 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.02
2022-03-28
您好,利潤(rùn)表申報(bào)應(yīng)是不含稅收入,所以差異在申報(bào)處
2021-01-20
您好 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,貸,應(yīng)交稅費(fèi) 1000, 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要用貸方紅字
2021-01-20
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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