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老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務收入-20萬 ,3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了

2023-11-13 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 15:50

你好,直接沖今年的收入,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入付出負數(shù) 應交稅費負數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 15:55

那意思就是我要在今年把去年做的那筆借 應收賬款20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬先做改正先,借:應收賬款-20萬,貸:主營業(yè)務收入-20萬 然后做:借:應收賬款 20萬,貸:主營業(yè)務收入194174.76 貸:應交稅費 -未交增值稅5825.24

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 15:56

最后再去做 借:應收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務收入-194174.76 貸:應交稅費未交增值稅-5825.24

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 15:56

是這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:57

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:00

但是我第三季度企業(yè)所得稅申報表申報收入是6759297.22,這個收入是未修改報表前的,而且這個收入我已經(jīng)繳企業(yè)所得稅了,我修改了增值稅報表的收入是6765122.46,正確收入是這個,那我企業(yè)所得稅報表怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:03

你好,所得稅1修改就行,你帳上的收入是多少?

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:08

我不是改了那個增值稅報表嗎,我按剛才跟老師說的分錄去調(diào)賬,賬上收入是6765122.46,這個收入也是稅局增值稅報表的收入,我企業(yè)所得稅報表是按未修改的收入報的,這個收入是6759297.22

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:08

你好,你說的這個是今年的嗎?今年的話按照你賬上的來呀,我給你做了附屬收入,那你正數(shù)收入加上這個附屬收入合計填寫所得稅不行嗎。

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:08

那我這個情況就是需要把企業(yè)所得稅報表改了就行嗎,賬上就按剛才說的分錄正常去調(diào)賬就可以

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:09

附屬收入是什么呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:10

可以的,可以這么做的, 附屬收入就等于負數(shù)收入。

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:12

我的意思是想說我不是把去年做的那筆收入在今年沖掉,然后做回正確的,再做負數(shù)收入嗎,這樣改會對我去年申報的收入有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:16

不影響去年的所得稅呀,你的增值稅所得稅都是在今年紅沖啊。

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:44

怎么我這樣調(diào)賬了,賬上的收入還是原來的收入不是修改報表之后的收入啊,我哪里調(diào)錯了嗎老師

怎么我這樣調(diào)賬了,賬上的收入還是原來的收入不是修改報表之后的收入啊,我哪里調(diào)錯了嗎老師
怎么我這樣調(diào)賬了,賬上的收入還是原來的收入不是修改報表之后的收入啊,我哪里調(diào)錯了嗎老師
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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:47

那你的增值稅填寫了負數(shù)銷售額嗎?你是不是應該橫空之前的無票收入?填寫了沒有?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:47

開發(fā)票開了100,充收入充了20,你的增值稅填寫的是80,你穿這你填寫的對嗎?

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:49

那按我賬上的分錄,我應該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:51

上面的分錄是正確的 你是不是去年的時候增值稅就沒有填寫,然后你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一樣

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:51

去年的時候只填寫了所得稅的是不是?

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 16:53

我一開始就已經(jīng)說了,我去年開發(fā)票就是價稅合計20萬,我去年確實是把20萬當不含稅銷售額做進去了,我修改報表之后就是20萬除以3個點等于194174.76 收入入賬的,那我現(xiàn)在完整的分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 16:57

借應收賬款-20?194174.76 貸主營業(yè)務收入-20?194174.76 就這個 多做了收入 沖差額

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快賬用戶6486 追問 2023-11-13 17:07

如果把老師說的分錄分成兩部分來寫呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 17:09

借應收賬款負數(shù)20萬,貸主營業(yè)務收入負數(shù)20萬, 借應收賬款20萬,貸主營業(yè)務收入194176.76,貸應交稅費,應交增值稅。

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你好,直接沖今年的收入,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入付出負數(shù) 應交稅費負數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
1、無票收入確認 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額
2020-10-17
你好,賬上可以做到,這個月借銀行存款2.02 貸利潤分配未分配利潤2 應交稅費應交增值稅0.02 借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤0.02
2022-03-28
同學你好 要做 借預收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 2.是的,沖平預收就行了
2020-10-16
2024 年 12 月沖紅 20 萬發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 -200000 貸:消耗性生物資產(chǎn) -200000 同時,沖銷對應銀行存款分錄: 借:銀行存款 200000 貸:以前年度損益調(diào)整 200000 開具 15 萬藍字發(fā)票 借:消耗性生物資產(chǎn) 150000 貸:銀行存款 150000 同時,確認對應的成本: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 貸:消耗性生物資產(chǎn) 150000 調(diào)整 2022 年成本 3 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -30000 貸:主營業(yè)務成本 -30000 由于調(diào)整成本影響了 2022 年的利潤,進而影響了所得稅,假設所得稅稅率為 25%,相關分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 7500 貸:應交稅費 —— 應交所得稅 7500 實際繳納所得稅時: 借:應交稅費 —— 應交所得稅 7500 貸:銀行存款 7500 調(diào)整 2023 年成本 2 萬 借:以前年度損益調(diào)整 -20000 貸:主營業(yè)務成本 -20000 最后,將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配 —— 未分配利潤科目: 借:利潤分配 —— 未分配利潤 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 貸:以前年度損益調(diào)整 [以前年度損益調(diào)整科目余額] 若以前年度損益調(diào)整科目余額在貸方,則做相反分錄。
2025-01-10
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