你好? ?你要紅沖的話? ?一一對(duì)應(yīng)來(lái)紅沖 。開10張?
上月有10張發(fā)票要作廢金額總共100萬(wàn),那么這個(gè)月必須對(duì)應(yīng)開10張紅票嗎?還是只要開一張紅票100萬(wàn)金額就可以
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬(wàn)是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤沒(méi)有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來(lái)作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬(wàn)發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開9萬(wàn)紅字發(fā)票抵減。
一般納稅點(diǎn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票有2張10萬(wàn)的,一共20萬(wàn),可以留1張10萬(wàn)的下個(gè)月再抵嗎?還是這個(gè)月開的就必須要這個(gè)月抵
合同價(jià)稅金額一共130萬(wàn),貨物數(shù)量只有1,開票金額限制10萬(wàn),這個(gè)發(fā)票需要怎么開啊 每張開0.1臺(tái)可以開10張是數(shù)量1和100萬(wàn),其余30萬(wàn)怎么處理呢
我們9月有收到一張采購(gòu)發(fā)票,不含稅金額是100萬(wàn),進(jìn)行稅額是13萬(wàn),現(xiàn)在10月還在稅期,這張票就還沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò),對(duì)方已在10月開具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下: 1/這張發(fā)票我是在9月繼續(xù)認(rèn)證,等10月在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 2/這張票不認(rèn)證,10月的進(jìn)行不需要任何調(diào)整?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
紅沖開票內(nèi)容備注都跟作廢的發(fā)票都要開成一樣吧?
?你好 是的。 一模一樣的開 。只是金額是負(fù)數(shù)??