同學,你好
成本做重復了一次,金額大嗎?
我們是代賬公司,客戶沒拿來成本票就不做成本,是根據(jù)收到票據(jù)如實做賬,導致沒有成本利潤過高,和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦,電子稅務(wù)局不是以賬申報的,現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務(wù)電話說反正不交稅,重復申報也沒關(guān)系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
請問 進項成本沒有發(fā)票,稅務(wù)局要求補發(fā)票,還得對公打款,但是已經(jīng)現(xiàn)金付過了,該怎么辦,怎樣做賬
營業(yè)賬本印花稅申報,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局核定成按次申報了…應(yīng)該是按期申報…所以申報不過去,這可怎么辦???周一就是最后一天了
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,已處理賬務(wù),今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復了,因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次,今年應(yīng)該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
請使用微信掃一掃登錄
多了400多萬
同學,你好
那金額很大。
你這個情況要先更正賬本,更正申報表。
不然成本構(gòu)成報告寫不了