是,是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師 小微企業(yè) 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額不超過100萬2.5% 100-300萬 10% 企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)納稅所得額是指收入減成本減費(fèi)用的金額 對(duì)吧
老師 小微企業(yè)這個(gè)匯算清繳的時(shí)候如果應(yīng)納稅所得額是100萬到300萬 需要匯繳補(bǔ)前面100萬交過的2.5按10交嗎
老師您好,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),利潤(rùn)總額為50萬,公司有100萬的無法收回壞賬損失,80萬的無法支付應(yīng)付賬款,應(yīng)納稅所得額是不是50+80-100=30?,謝謝
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
關(guān)聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務(wù)繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用啊?
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
好的 明白了 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!