您好! 您重復申報納稅整體影響不大,但是重復入賬這個會產(chǎn)生影響,審計這邊如實說就好了,他們應該是會給你們調(diào)賬的
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款,他沒有做主營業(yè)務收入,導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里有一個提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師您好,當月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時開具了3個點的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時即連帶繳納了月初開具的3個點的稅款,所以申報表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個點的收入一起。也就是說假設上季度開票不含稅收入44萬,交稅1.3萬,本期月初升一般納稅人前開了3個點的專票不作廢,這部分3個點的專票不含稅收入2.8萬,稅款800元,申報表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會計分錄如何做?
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了),現(xiàn)在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務電話說反正不交稅,重復申報也沒關系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
請問老師,員工個稅未做匯算,對公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費如何做分錄
分支機構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個股東每個月收公司1萬元顧問費,他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬黃金,我這個可以做什么費用???
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價和金額。我直接采用最新一個單價可不可以?多個單價也是采用一個最新的單價
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加登賬本明細賬是登在一個科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應該怎么進行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時,都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
就是他的審計報告會調(diào),但是我的財務賬不用調(diào)撒?
您好! 根據(jù)您的描述,重復入賬是屬于一個錯誤會計核算,賬務處理建議更正調(diào)整
付給私人的裝修款,但是一直沒有拿到發(fā)票,說以后也拿不到發(fā)票了,這個預付賬款要怎么處理呀?審計要求對賬涵,只有讓對方填否嗎?
您好! 預付款在財務處理中仍可以結(jié)轉(zhuǎn)為成本費用,只是為了規(guī)避稅務風險,在納稅申報時候調(diào)增該筆費用即可
不需要任何附件嗎?一次性入管理費用,不用走待攤費用哈,那今年再轉(zhuǎn)入費用,可以撒?
您好! 如果您是租的,可以計入長攤,如果是自己的房子,直接費用即可
租的,如果走長灘,每年匯算清繳都要填出來,好麻煩哦,租的,可以直接費用嗎?
您好! 實務中直接計入費用的也不在少數(shù),雖然不太符合準則,但是可以解釋的說法:其金額相較于全年支出來講不算大,可以一次計入費用