用于出口退稅的海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第 30 欄 “其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”
我司(一般納稅人)本月收到一張1月4號(hào)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書和海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書,請(qǐng)問這2張發(fā)票網(wǎng)上能抵扣嗎?如何操作啊
請(qǐng)問老師,這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
老師,我有一個(gè)貨物進(jìn)口后又出口,海關(guān)繳款書也交過稅了,現(xiàn)在這貨物要出口,請(qǐng)問我這進(jìn)口增值稅是要怎么申請(qǐng)退稅,是在什么系統(tǒng)里面還是到稅務(wù)大廳去申請(qǐng)?
老師,進(jìn)口貨物再出口取得海關(guān)增值稅專用繳款書,申報(bào)出口退稅的時(shí)候進(jìn)貨憑證編號(hào)填什么
老師,出口企業(yè)出口一批產(chǎn)品,因質(zhì)量不不符,延誤交貨等原因退運(yùn)進(jìn)出境貨物,如何入賬,收到一張海關(guān)進(jìn)出口增值稅專用繳款書
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
請(qǐng)問,下個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)上面的金額還存在,怎么辦
你好,你有沒有在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)完成 “退稅勾選” 確認(rèn)
有的,我7月底就已經(jīng)勾選了,8月已經(jīng)申報(bào)退稅了,款都已經(jīng)到賬了,這個(gè)月申報(bào),2張進(jìn)口繳款書和26項(xiàng)到28項(xiàng)的出口退稅金額還在上面
你好,申報(bào)表填寫 用于申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)繳款書,勾選確認(rèn)簽名之后就可以填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第5欄“其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書” 用于出口退稅的海關(guān)繳款書,退稅勾選確認(rèn)后,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第30欄“其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”。
這樣填寫了就可以了。