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老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾工程100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購材料給他裝修,那么這個月我確認收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬專票,不考慮還有其他進項了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下

2024-12-05 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 20:59

您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦

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快賬用戶8066 追問 2024-12-05 21:07

為什么不可以差額計稅

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齊紅老師 解答 2024-12-05 21:13

您好,咱對差額征收理解有偏差, 我們又不是勞務(wù)公司,這個勞務(wù)哪能差額嘛,其實您理解的差異是達到了,50勞務(wù)是我們的成本,扣減利潤部分了

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您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好同學(xué),正在為你解答,請稍等!
2024-12-02
同學(xué)你好 你這是掛靠的嗎
2020-12-03
同學(xué),您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
同學(xué)你好,1、預(yù)交是在項目所在地,需要開發(fā)票時,開會產(chǎn)生預(yù)交,這個和正常申報的沒有直接關(guān)系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構(gòu)地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關(guān)成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發(fā)票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關(guān)款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
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