免退稅適用于幾乎沒有內(nèi)銷的企業(yè)。
免退稅政策適用外貿(mào)企業(yè)出口貨物或者勞務(wù),因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)一進(jìn)一出對(duì)應(yīng)分明,出口直接免稅,負(fù)擔(dān)過的進(jìn)項(xiàng)直接退稅即可,不存在進(jìn)項(xiàng)稅額劃分不清的情況,因此沒有抵的環(huán)節(jié)
生產(chǎn)企業(yè)怎么理解免抵稅額就是抵頂內(nèi)銷征稅部分的稅額。 假如沒有內(nèi)銷,全是出口,免抵退稅額肯定大于留抵稅額啊,那不是肯定有免稅抵稅額,這樣不是沒出口免稅嗎
老師,一個(gè)外貿(mào)企業(yè)既有外銷又有內(nèi)銷,那這個(gè)企業(yè)屬于免退稅還是免抵退稅啊
老師,適用于免抵退稅額,免抵稅額,有哪些企業(yè)啊
老師,如果一家自產(chǎn)出口型企業(yè),幾乎沒有內(nèi)銷,只有外銷,退稅方面有哪些方面的影響?
外貿(mào)出口企業(yè),房租的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎(這家公司只出口,幾乎沒有內(nèi)銷)?如果不能抵扣,發(fā)票勾選選擇用于非應(yīng)稅項(xiàng)目對(duì)嗎?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
那如果一個(gè)貿(mào)易公司既有內(nèi)銷又有外銷,而且絕大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù),存在少量的外銷業(yè)務(wù)。請(qǐng)問適用免退還是免抵退呢?
貿(mào)易企業(yè)的話有外銷有內(nèi)銷,最主要的就是進(jìn)項(xiàng)稅票的區(qū)分了,外銷的票用于退稅,內(nèi)銷的票用于抵扣
意思是外銷和內(nèi)銷是兩條線,內(nèi)銷算內(nèi)銷的,外銷算外銷的,是這樣嗎?
是的,是的,就是這樣的
外銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎?
外銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅。
那就是可以是兩條線,也可以是一條線了嗎
這種一般是兩條線的
但是如果外銷的進(jìn)項(xiàng)抵減內(nèi)銷的話,不就是一條線了嗎
這種是一條線,但你說的那種就是兩條線
意思是一條線或者兩條線都可以嗎?
是的,這個(gè)人要分條件的