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老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?

老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
2021-11-20 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-20 09:39

增值稅普通發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哈

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:40

我們領(lǐng)導(dǎo)說可以抵扣,說是根據(jù)差額征稅的原則

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:40

這樣被稅務(wù)局查到會(huì)怎么樣

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:49

看來你的領(lǐng)到政策水平該補(bǔ)課了哈。普票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,只是在異地申報(bào)預(yù)交增值稅的時(shí)候,可以扣除支付給分包的工程款,但是,包工頭不是法人,不是分包方。

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:57

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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增值稅普通發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哈
2021-11-20
您好,這個(gè)差額是可以開工程服務(wù)的,這個(gè)要求
2024-04-06
你好,同學(xué)。 預(yù)交的時(shí)候,計(jì)算沒問題的。 是的。
2020-11-25
同學(xué)你好,我在前面已經(jīng)給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
你好,同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在一般納稅人申報(bào)表上是不區(qū)分的。 您可以在做賬時(shí),做標(biāo)注就可以。
2022-06-27
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