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問(wèn)題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬(wàn),我付出分包款50萬(wàn)。差額50萬(wàn)預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問(wèn)題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問(wèn)題3比如我們這次甲方撥款100萬(wàn),我分包發(fā)票150萬(wàn),我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫(xiě)預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問(wèn)題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來(lái)我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票,還是針對(duì)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是:專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
個(gè)稅提醒扣除6萬(wàn),是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問(wèn)下那個(gè)稅務(wù)上要注銷(xiāo)外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷(xiāo)怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開(kāi)發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
同學(xué)你好,讓你久等了 1、第一個(gè)問(wèn)題:如何計(jì)算應(yīng)交增值稅?? ?計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額?:100萬(wàn)含稅收入中,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 100萬(wàn) / (1 %2B 13%) * 13% = 11.5044 ?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?:收到的材料供貨商開(kāi)具的30萬(wàn)專(zhuān)票中,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 30萬(wàn) / (1 %2B 13%) * 13% = 3.4513 ?應(yīng)交增值稅 = 銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)= 11.50 - 3.45 = 8.05 所以,在不考慮其他進(jìn)項(xiàng)的情況下,您這個(gè)月應(yīng)交增值稅為8.05萬(wàn)元。 2、第二個(gè)問(wèn)題:是否可以采用差額計(jì)稅?? 差額計(jì)稅通常適用于特定行業(yè)或特定業(yè)務(wù),比如建筑服務(wù)中的清包工、甲供工程等。對(duì)于您的情況,如果勞務(wù)分包部分符合差額計(jì)稅的條件(比如勞務(wù)分包商也是一般納稅人,且提供了合規(guī)的發(fā)票等),那么您可能可以申請(qǐng)差額計(jì)稅。 ?采用差額計(jì)稅方式下的計(jì)算?: 計(jì)算差額?: 差額 = 總收入 - 分包支出 = 100萬(wàn) - 50萬(wàn) = 50 ?計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額(差額部分)?: 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(差額部分) = 50萬(wàn) / (1 %2B 13%) * 13% = 5.7522 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?:進(jìn)項(xiàng)稅額仍然為3.45萬(wàn)元(材料供貨商開(kāi)具的專(zhuān)票) 應(yīng)交增值稅(差額計(jì)稅) = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(差額部分) - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 5.75 - 3.45 = 2.30 所以,在差額計(jì)稅方式下,您這個(gè)月應(yīng)交增值稅為2.30萬(wàn)元。
老師 您回答的1,不用考慮50萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)嗎
50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有被直接考慮進(jìn)去,是因?yàn)檫@50萬(wàn)是您支付給勞務(wù)分包商的費(fèi)用,它并不構(gòu)成您公司的直接收入或成本中的增值稅部分。在增值稅的計(jì)算中,我們主要關(guān)注的是公司提供的應(yīng)稅服務(wù)(在這里是酒店裝飾項(xiàng)目的材料采購(gòu)部分)所產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,以及公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 公司確認(rèn)的100萬(wàn)含稅收入中,包含了公司提供應(yīng)稅服務(wù)(材料采購(gòu)和可能的其他服務(wù))的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是根據(jù)銷(xiāo)售額和稅率計(jì)算出來(lái)的,它反映了您公司因提供應(yīng)稅服務(wù)而應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額。
也就是說(shuō),勞務(wù)票沒(méi)辦法抵扣嗎老師
你好,同學(xué)。是是因?yàn)檫@50萬(wàn)是您支付給勞務(wù)分包商的費(fèi)用,它并不構(gòu)成您公司的直接收入或成本中的增值稅部分。