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公司收到一張成本票,借:原材料24752,進項稅額247,貸:應(yīng)付賬款25000,但這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,又紅沖了,應(yīng)該怎么做賬,紅沖完了交了247的稅款,到交完稅,想要個完整的分錄

2025-09-05 15:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-05 15:51

借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-05
借:原材料-50? 貸:應(yīng)付賬款 -56.5??進項稅轉(zhuǎn)出6.5
2023-09-27
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
學員你好,分錄如下 借:原材料-1 借:應(yīng)付賬款1.13 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.13
2023-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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