借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
請問一下就是我上個月的進項認證了,然后這個月要沖紅,做進項轉出,請問我要怎樣做賬
你好,老師,我想問下,已抵扣的進項稅額由于對方紅沖發(fā)票,需要轉出,這個怎樣做賬?
有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉出的分錄要怎么做
你好,請教一下,要是有一筆增值稅上月已抵扣,這月紅沖重新開過(因物品的名稱開錯)金額不變,進項稅轉出的會計分錄是怎樣?[握手]
各位老師好,有一筆賬是關于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關信息都是對的,內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進項稅額轉出了。這張票是1月紅沖,1月重開的,請問一下各位老師這個月這筆進賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉嗎
員工本期應納稅額是1592.67元,應交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個數(shù)字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務B臺灣公司)服務有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務派遣服務開成經(jīng)紀代理服務了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務成本負數(shù) 借主營業(yè)務成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領款人是B,可以公司轉賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數(shù)嗎
那也結轉成本了,不用沖嗎,怎么做
?借:主業(yè)務成本等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
兩個分錄都做?我當時是認證入賬,也生產(chǎn)領料,結轉成本了的,總體是要怎樣做
只做后邊那個就行了
謝謝好的
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