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你好,請教一下,要是有一筆增值稅上月已抵扣,這月紅沖重新開過(因物品的名稱開錯)金額不變,進項稅轉出的會計分錄是怎樣?[握手]

2021-10-20 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 11:15

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

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借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-20
你好,可以的,你直接11月開紅字發(fā)票,然后重新再開一張正數(shù)。
2024-11-22
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
把當月待抵扣的進項稅累計相加,銷項(含紅字發(fā)票)累計相加,按差額計算應繳的增值稅,一分錢在按累計額相加后會計入申報報表
2023-01-07
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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