你好,主要是國家監(jiān)控了這筆業(yè)務(wù)。
像平臺公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺公司賬戶,實際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會不會認(rèn)為我平臺公司收到100塊,那100塊平臺公司是不是就一定被收增值稅?平臺公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺公司?這樣也就多了一道稅?
我們公司是一個中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會先繳納增值稅和關(guān)稅,請問我們對外支付的時候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進項和成本如何取得
我司現(xiàn)在有這么一個業(yè)務(wù),海外個人車主通過后臺APP激活我司軟件,然后個人付費,現(xiàn)我司在國內(nèi)找了一個第三方(類似微信 支付寶)的平臺,將這個收入直接提現(xiàn)到我司對公賬戶上?,F(xiàn)有2個問題麻煩以你們審計的專業(yè)角度幫我看下: 1、這樣操作合規(guī)嗎? 2、這個收入我們除了要繳納增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅,還需要另外繳納什么稅嗎?
我們公司跟國外A公司有業(yè)務(wù)來往,我們公司要支付給國外公司100萬服務(wù)費,稅務(wù)局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅,代扣代繳增值稅是6萬,所得稅是10萬,請問我們要怎么做這邊分錄呢?請老師把相關(guān)分錄寫出來給我可以嗎?謝謝了
請問老師,大陸公司向臺灣A企業(yè)采購軟件開發(fā)服務(wù),服軟件開發(fā)服務(wù)對象是臺灣B企業(yè),就是支付賬款的是大陸公司,這個是要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的吧?前面老師說不用繳納企業(yè)所得稅,我又查了一下,不是很確定,謝謝
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進銷存,庫存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
老師,是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項稅,開幾個點寫幾個點銷項稅,就是借:銀存 貸:收入 銷項稅,小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
盈虧平衡點怎么計算?邊際成本怎么計算?
高速公路和一二級公路通行費的票樣給我發(fā)一下唄
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
郭老師,銀行,稅金,公積金不可以沒有嗎(郭老師回答,上個問題遺留)
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅?。空埨蠋熤附??多謝!