你好 之前抵扣的時(shí)候 你們?cè)趺醋龇咒浀摹?現(xiàn)在才好對(duì)應(yīng)判斷借方科目怎么做 、

你好,老師,我想問(wèn)下,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額由于對(duì)方紅沖發(fā)票,需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎樣做賬?
你好,老師,想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我司已抵扣,銷方要求我司沖紅,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄???
#提問(wèn)#老師,你好!問(wèn)一下,我司收到到對(duì)方開給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是購(gòu)買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。
老師,如何公司員工開出來(lái)普票沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷,我可以用嗎
老師,這個(gè)可以在所得稅之前全額扣除吧
8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,9月份入賬時(shí)我把8月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)沖減后重新入賬,今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)沖減了,這筆錯(cuò)誤的賬現(xiàn)在需要怎么更正?
在2022年注冊(cè)的公司,實(shí)繳最遲在2030年還是2032年
老師,有關(guān)山東省繼續(xù)教育,以前已經(jīng)信息采集了,今年還需要信息采集嗎?
玉米加工成帶包裝的糯玉米產(chǎn)出率大概是多少
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請(qǐng)單后面的(


之前正常做是,借:在建,借,進(jìn)項(xiàng),貸,銀行
你好現(xiàn)在做 借在建工程貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
但同時(shí)對(duì)方又開具一張等額的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)怎么做?
你好 是的 你先開紅字信息表 。然后做上面轉(zhuǎn)出分錄 。 同時(shí)在附表2轉(zhuǎn)出申報(bào)。 然后收到對(duì)方紅字發(fā)票 。你記得做紅字分錄處理 。 收到正確的藍(lán)字發(fā)票 在做認(rèn)證重新做一遍分錄抵扣。
就是重新認(rèn)證抵扣的時(shí)候,分錄是應(yīng)該怎么做,我有點(diǎn)懵了,謝謝
你好 先轉(zhuǎn)出 :借在建工程貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ; 收到紅字發(fā)票后紅沖:借在建工程紅字貸銀行存款紅字 。 收到正確發(fā)票做一筆 :借在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款