你好 之前抵扣的時(shí)候 你們?cè)趺醋龇咒浀摹?現(xiàn)在才好對(duì)應(yīng)判斷借方科目怎么做 、
你好,老師,我想問(wèn)下,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額由于對(duì)方紅沖發(fā)票,需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎樣做賬?
你好,老師,想問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我司已抵扣,銷方要求我司沖紅,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄???
#提問(wèn)#老師,你好!問(wèn)一下,我司收到到對(duì)方開給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是購(gòu)買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對(duì)方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,新注冊(cè)的有限公司注冊(cè)資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡(jiǎn)易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
老師,雖然說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)業(yè)務(wù)了,每個(gè)月以招待費(fèi),住宿費(fèi),這些費(fèi)用形式報(bào)銷,到時(shí)候稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)業(yè)務(wù)哪來(lái)四五萬(wàn)一月的招待費(fèi)這些,不行就年底那是調(diào)增,可以嗎
合伙人的自有財(cái)產(chǎn)不足清償其與合伙企業(yè)無(wú)關(guān)的債務(wù)的,該合伙人不得將其從合伙企業(yè)中分取的收益用于清償。為啥是錯(cuò)的,我覺(jué)得是對(duì)的
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進(jìn)銷存,庫(kù)存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個(gè)月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
老師,是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項(xiàng)稅,開幾個(gè)點(diǎn)寫幾個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅,就是借:銀存 貸:收入 銷項(xiàng)稅,小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
盈虧平衡點(diǎn)怎么計(jì)算?邊際成本怎么計(jì)算?
高速公路和一二級(jí)公路通行費(fèi)的票樣給我發(fā)一下唄
之前正常做是,借:在建,借,進(jìn)項(xiàng),貸,銀行
你好現(xiàn)在做 借在建工程貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
但同時(shí)對(duì)方又開具一張等額的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)怎么做?
你好 是的 你先開紅字信息表 。然后做上面轉(zhuǎn)出分錄 。 同時(shí)在附表2轉(zhuǎn)出申報(bào)。 然后收到對(duì)方紅字發(fā)票 。你記得做紅字分錄處理 。 收到正確的藍(lán)字發(fā)票 在做認(rèn)證重新做一遍分錄抵扣。
就是重新認(rèn)證抵扣的時(shí)候,分錄是應(yīng)該怎么做,我有點(diǎn)懵了,謝謝
你好 先轉(zhuǎn)出 :借在建工程貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ; 收到紅字發(fā)票后紅沖:借在建工程紅字貸銀行存款紅字 。 收到正確發(fā)票做一筆 :借在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款