是問1月份如何賬務(wù)處理嗎
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,我想問下 一家買進(jìn)賣出的一般納稅人公司,他說上個(gè)月開的一張專票不要了,要開成普票,內(nèi)容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0,我該如何做賬呢。
各位老師好,有一筆賬是關(guān)于上個(gè)月的發(fā)票的。上個(gè)月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的,內(nèi)容錯(cuò)了。這張票我同事沒有認(rèn)證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖,1月重開的,請問一下各位老師這個(gè)月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
老師,本月已認(rèn)證專票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我方出具紅字信息,對方紅沖重開,報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理,是直接轉(zhuǎn)出嗎,可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,這個(gè)怎么解決,如果在賬上轉(zhuǎn)出,可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng),下月認(rèn)證的話,相當(dāng)于沖平了,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,對方這個(gè)月重新開了,會(huì)計(jì)他是把上個(gè)月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報(bào)稅的時(shí)候只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,審計(jì)是不是也會(huì)查出來。
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,兩個(gè)問題麻煩你確認(rèn)一下,1是每月增值稅是按月報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入金額繳納?2是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資表應(yīng)發(fā)數(shù)繳納?
老師請問一下,員工代付機(jī)械方的加油費(fèi),取得油費(fèi)發(fā)票,該油費(fèi)最終需要從機(jī)械方租賃費(fèi)中扣除,怎么做會(huì)計(jì)分錄
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現(xiàn)金期初增加500 那我貸方用什么科目補(bǔ)平不影響報(bào)表?
老師,請問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進(jìn)口報(bào)關(guān)完稅的
流動(dòng)率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債這樣計(jì)算么?還有利潤率就怎么計(jì)算
公司有部分是免稅的,稅務(wù)讓按比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?做完之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理?幫我寫下
是得,老師
12月賬已經(jīng)關(guān)賬了。已經(jīng)動(dòng)不了了
1月,可做與12月相反的會(huì)計(jì)分錄,再做有票的分錄
先把12月進(jìn)賬稅額紅沖。在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票,收到1月進(jìn)賬發(fā)票是嗎,老師
先把12月進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出紅沖。在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票,收到1月進(jìn)賬發(fā)票是嗎,老師
先在做紅沖12月進(jìn)賬發(fā)票,再做收到1月進(jìn)賬發(fā)票 一負(fù)一正,不影響當(dāng)年損益
主要是我同事12月做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)有影響嗎? 我是不是1月做賬先把12月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅沖掉。在把12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一負(fù)一正入賬
12月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅沖掉,單獨(dú)沖轉(zhuǎn)出這部分金額
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評(píng)!