你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。
一般納稅人是不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅,我這個月有紅沖的銷項,紅沖之后實際銷項稅額為負數(shù),這個要不要另外做一筆賬務(wù)處理,不能抵扣但是已經(jīng)認證的發(fā)票做轉(zhuǎn)出是不是這個分錄,借管理費用,貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
請問,收到的進項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
收到的進項發(fā)票有部分紅沖,抵扣時已自動扣除沖紅部分h進項稅了,那么就不需要在做進項稅轉(zhuǎn)出了吧
請問正數(shù)的之前已經(jīng)抵扣了,2個月后,部分紅沖了,這個負數(shù)發(fā)票,做賬,進項稅額,直接是負數(shù)的就行了嗎?還是要進項稅額轉(zhuǎn)出?。?/p>
請問,有擔(dān)保的貸款,支付第三方的擔(dān)保費,進項可以抵扣嗎,謝謝
老師,您好,民非企業(yè)(教育協(xié)會),協(xié)會收個人認證費,認證是會員單位做的,這個協(xié)會能開具發(fā)票嗎?
招待客戶的住宿費增值稅專用發(fā)票,稅額可以抵扣嗎?分錄是什么?
公司收的加盟費怎么入賬
老師,請問掛靠別的單位做的項目,我們開簡易計稅施工服務(wù)發(fā)票給上游公司,我們下游公司給我們開施工服務(wù)發(fā)票,我們交稅睡,下游開的發(fā)票今金額可以抵減價款后算稅嗎
老師 我這個月更正2023年的增值稅報表產(chǎn)生的稅費需要做計提嗎,還是直接做繳納就可以
老師,我們進貨對方給我們公司開了發(fā)票,但是錢是領(lǐng)導(dǎo)私戶轉(zhuǎn)過去的,還不是法人這個怎么備注一下呢?
老師,一個客戶每月都有三家公司給他發(fā)工資,怎么規(guī)避個稅?
廣州出口椅子到越南關(guān)稅是多少呀?
郭老師,中級的年金怎么看不懂,怎么記憶和理解
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之前的分錄 借:管理費用 借:進項稅 貸:應(yīng)付賬款
是維修費,不是購買貨物
借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。