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有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做

2021-09-02 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-02 14:16

你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。

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快賬用戶6692 追問 2021-09-02 14:17

之前的分錄 借:管理費用 借:進項稅 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6692 追問 2021-09-02 14:18

是維修費,不是購買貨物

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:19

借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù)貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。
2021-09-02
是要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2025-04-09
你好,你還得需要做一個借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個。
2022-09-12
你好你做負數(shù)話直接做,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,負數(shù),貸進項稅額 負數(shù),就可以,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了
2021-05-10
同學(xué)您好,拿到紅票, 借:原材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
2023-09-27
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