是的,就是那樣看就行
老師,請(qǐng)問(wèn)去年1月的賬上支付材料款計(jì)入管理費(fèi)用,但是年底也沒有發(fā)票回來(lái),我需要在12月紅沖嗎?
老師,去年我做了一筆借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33000,貸,應(yīng)付賬款(暫估)33000,今年拿過(guò)來(lái)28000的成本票,我需要怎么做賬,需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
老師,今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬(wàn)元,但是一直沒有發(fā),單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事,我今年年底可以沖紅嗎?如果沖紅就是抵減今年的利潤(rùn)了,或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎?掛個(gè)老板的往來(lái)?
老師,今天做年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)在2022年12月計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金8萬(wàn)元,但是一直沒有發(fā),單位領(lǐng)導(dǎo)也不知道這回事,我今年年底可以沖紅嗎?如果沖紅就是抵減今年的利潤(rùn)了,或者可以把應(yīng)付職工薪酬更正其他應(yīng)付款嗎?掛個(gè)老板的往來(lái)?
去年賣出去的貨物發(fā)票已經(jīng)開出,開給對(duì)方了,但是錢未收到,已經(jīng)報(bào)了稅做了賬。今年四月份,對(duì)方又把貨退了,把發(fā)票也退回來(lái)了,發(fā)票做了紅沖。現(xiàn)在申報(bào)23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)減這筆嗎?
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
老師,我怎么補(bǔ)報(bào)漏了的個(gè)稅呢,我是7月8月都漏報(bào)了
當(dāng)折現(xiàn)率不變時(shí) 隨債券到期時(shí)間縮短,溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值逐漸下降,最終等于債券面值 為什么這句話不對(duì)呢?答案說(shuō)僅適用于連續(xù)支付利息的債券 即便不會(huì)連續(xù)支付利息 他的意思就不是逐漸下降了 就是說(shuō)一次性付息的話可能就是直接下降 不存在逐漸嘛? 請(qǐng)老師幫解答下 謝謝
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來(lái)在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說(shuō),虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定,超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
怎么看,需要再減去嗎
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 先這樣做賬,再開結(jié)果
已經(jīng)這樣做了,看應(yīng)付賬款本年累計(jì)需要再減去這個(gè)數(shù)嗎
直接看應(yīng)付賬款的科目余額就行
現(xiàn)在看本年累計(jì)應(yīng)付對(duì)方多少錢是這樣的
就是直接看科目余額就行,
那我這邊看應(yīng)付賬款本年累計(jì)應(yīng)付多少給對(duì)方了
現(xiàn)在是多預(yù)付90多萬(wàn),需要對(duì)方開發(fā)票