不用的,匯算清繳之前到了就可以。
老師,請問去年1月的賬上支付材料款計入管理費用,但是年底也沒有發(fā)票回來,我需要在12月紅沖嗎?
老師,請問這個月開出紅字發(fā)票,沖減去年的收入,還有10-11月有費用,但是經(jīng)辦人一直沒拿來發(fā)票,也還沒付款,這個月才支付的,這兩筆業(yè)務(wù)匯算清繳時候需要調(diào)整報表嗎?
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現(xiàn)在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應(yīng)付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師,我們今天要付款2024年的一個軟件使用費用,請問2023年12月支付24年的軟件費,借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個會在24年去每個月去攤銷這個預(yù)付費用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費用~軟件費4000貸:預(yù)付賬款4000
老師,這里的一人公司改為股東決定是指投資方為一家公司嗎?哪個位置改為股東決定
你好老師,還是不明白離職補償金為什么要納稅調(diào)增呢
老師會計繼續(xù)教育在哪個平臺?
老師,科目余額表的期末余額是資產(chǎn)負債表的期末余額嗎
老師你好,有個問題,公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍有提供咨詢服務(wù)。老板女兒在上海,她自己接私活,給別人提供咨詢服務(wù)后,用老板公司名義開票給她的客戶,問題1:這個提供的咨詢服務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)(人工成本的話,平時發(fā)工資就已經(jīng)包含了提供咨詢服務(wù),并且老板女兒不在公司名下)2:客戶通過公戶打過來的服務(wù)費收入,老板娘公轉(zhuǎn)私,備注的是勞務(wù)費轉(zhuǎn)到她私戶,再轉(zhuǎn)給她女兒,這個賬務(wù)怎么處理?
老師,請問公積金繳費基數(shù)是按照上半年平均工資嗎?
財務(wù)費用貸方在報表上怎么填怎么計算 算利潤的時候把減財務(wù)費用算成+財務(wù)費用
建筑行業(yè),一般納稅人企業(yè),與甲方簽訂一個勞務(wù)分包合同,可以開3%的發(fā)票嗎
老師好,6月進項認證了,7月供應(yīng)商開了負數(shù)發(fā)票。我怎么處理?
老師,一般項目和許可項目有什么具別
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但是這個票是回不了的,不用沖掉掛往來嗎?
你好,沒有發(fā)票,有實際業(yè)務(wù),正常做賬就可以到,不允許抵扣。
看流水這個費用有點像走賬的,而且確定過回不來發(fā)票的,這樣也不用紅沖嗎?
支付了嗎 支付了沒有回來錢怎么沖
支付了,前面就只有一個付款憑證,沒有其它附件了,不能直接對沖,然后修正為其它應(yīng)收款嗎?
可以的 可以這么做