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老師,去年我做了一筆借,主營業(yè)務(wù)成本33000,貸,應(yīng)付賬款(暫估)33000,今年拿過來28000的成本票,我需要怎么做賬,需要把去年暫估的分錄紅沖嗎

2023-02-22 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 15:40

借:應(yīng)付賬款(暫估)33000 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商28000 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤4000

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快賬用戶3756 追問 2023-02-22 15:54

那今年如果成本拿過來36000的發(fā)票呢老師?超過去年暫估的成本了,這樣怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-02-22 16:04

借:應(yīng)付賬款(暫估)33000 ? ? ???利潤分配-未分配利潤? 差額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商33000%2B差額 ? ? ?

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借:應(yīng)付賬款(暫估)33000 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商28000 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤4000
2023-02-22
你好 請問一下,金額大概是多少
2023-03-23
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字費用憑證
2022-09-24
你好 你這個要紅沖,然后根據(jù)正式的發(fā)票,做分錄的
2023-03-21
您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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