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借:其他應(yīng)付款500 貸:銀行500 這是7月做的 8月份才發(fā)現(xiàn)銀行是8月1日走的 那8月份怎么調(diào)整分錄怎么做麻煩告訴我一下

2025-09-02 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 13:42

同學,你好
8月份就不做其他的了,因為對于8月份,累計是對的

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快賬用戶3160 追問 2025-09-02 13:59

也就是7月和對賬單余額不一樣了,這個沒事吧

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齊紅老師 解答 2025-09-02 13:59

同學,你好 這個沒關(guān)系的

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快賬用戶3160 追問 2025-09-02 16:52

那8月1日這張銀行回單就只能放7月里了是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:02

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好
8月份就不做其他的了,因為對于8月份,累計是對的
2025-09-02
這個做借xx費用 負數(shù),借進項稅額,這個是多少金額不大可以直接這樣沖
2020-10-20
借管理費用-房租 貸其他就付款
2020-09-09
借其他應(yīng)付款 貸銀行200
2020-09-09
你好既然是8月的費用? ?8月 做暫估 :借管理費用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
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