您好,借短期借款8 借:未分配利潤(代替財(cái)務(wù)費(fèi)用)-8 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表哦,不追溯是我們的賬沒有問題,匯繳時(shí)補(bǔ)的所得稅不用調(diào)整到23年
老師,從一家會(huì)計(jì)公司接了一家小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人企業(yè)的賬,這個(gè)企業(yè)去年4月貸款200萬,期限1年,會(huì)計(jì)公司的會(huì)計(jì)貸款利息一直未計(jì)提,他把貸款利息支出做借短期借款貸銀行存款,我說這樣核算不對,但他說,到今年四月貸款到期還200萬,到時(shí)再把利息支出和還的200萬本金差額做利息費(fèi)用,這樣做賬也可以,老師他的這種做賬方法對嗎,還是我孤陋寡聞了,我認(rèn)為利息應(yīng)當(dāng)期核算,不能像他這么做
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
1.審計(jì)人員在審計(jì)ABC公司時(shí)有以下情況:2x21年1月份,會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)企業(yè)短期借款明細(xì)賬賬面,有余額200000元,是2x20年8月1日從某商業(yè)銀行借入的臨時(shí)借款, 借款期為10個(gè)月,月利率為0 5%,到期一次還本付息。檢查該企業(yè)應(yīng)付利息--預(yù)提 借款利息明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)從8/月份至12月份預(yù)提短期借款利息的會(huì)計(jì)分錄均為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 貨:應(yīng)付利息--預(yù)提借 款利息2000 截至12月31日,已預(yù)提借款利息費(fèi)用10000元。而企業(yè)除此筆借款外,并無其他短期借款。會(huì)計(jì)人員解釋說, 2x20年企業(yè)把10個(gè)月的利息費(fèi)用都計(jì)提完了,2x21年將不再計(jì)提此筆短期借款利!息。 【案例要求】:該種做法是否符合要求?對企業(yè)的損益有何影響?
老師您好,我想問一下,公司2021年8月從銀行貸的款,每月還款(本金+利息費(fèi)用),然后2021年做賬的時(shí)候,當(dāng)時(shí)外賬會(huì)計(jì)沒有區(qū)分本金以及利息,直接把利息給都沖到短期借款科目了,算下來有2021年有6萬多利息費(fèi)用,今年怎么調(diào)賬了應(yīng)該
你好老師請問,去年我將本應(yīng)該做入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息全部歸入了短期借款,當(dāng)時(shí)做的是歸還的分錄,借:短期借款20000 貸:銀行存款20000 今年需要怎么調(diào)整。我公司用得是小企業(yè)準(zhǔn)則
職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,需要更正23年年報(bào)和所得稅匯算清繳嗎?做錯(cuò)賬的時(shí)間在本年的1月 ,不是去年
哦哦,我以為是去年呢,那不用更正的, 借短期借款8 借:替財(cái)務(wù)費(fèi)用-8
借:短期借款 8 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用8 這樣的把
您好,不要寫在貸方正,寫借方負(fù),因?yàn)槠陂g費(fèi)用寫在貸方的話,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)會(huì)出錯(cuò)的
好的 謝謝老師 漲知識了 貸方寫負(fù)數(shù)的話結(jié)轉(zhuǎn)利潤出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因 可以告知一下嗎?
您好,這個(gè)具體原因呢,也表達(dá)不出來,軟件的官方也是這么建議,我們也是在工作中發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況,寫在貸方報(bào)表不平時(shí),找死也找不到原因,吃虧2次后就不寫貸方正了,我也跟同行財(cái)務(wù)溝通過,說法就是:在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)會(huì)出錯(cuò),怎么個(gè)邏輯書面說不上,就是經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
好。謝謝老師,祝您生活愉快
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~