?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師你好。請(qǐng)問(wèn)下銀行貸款我們每月按時(shí)還款,因?yàn)槲抑皼](méi)有這方面的經(jīng)驗(yàn),我的報(bào)表也是憑感覺(jué)做的,主要是如果報(bào)表不過(guò)關(guān),一般會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn),您能給講下嗎? 感謝
老師下午好,我想咨詢一下,我們公司這個(gè)月12月份開(kāi)了125萬(wàn)的票,那我下個(gè)月需要怎么來(lái)申報(bào)報(bào)稅,需要做那些資料申報(bào)才能扣稅。申報(bào)流程有那些,還有需要注意那些事項(xiàng)。謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下。我們公司馬上準(zhǔn)備注銷了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供1-3月份的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)表有什么要求或者注意事項(xiàng)嗎?
老師您好,我們公司8月份之前都是記賬公司幫忙報(bào)稅記賬,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)不對(duì),這種情況我申報(bào)的時(shí)候直接改了期初申報(bào),之前的需要去稅局做更正申報(bào)嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司注冊(cè)了3家公司,這3家公司每個(gè)月財(cái)務(wù)需要做0申報(bào),其中一家公司的法人是我們公司的員工身份注冊(cè)的,現(xiàn)在這個(gè)員工離職了,下個(gè)月我做0申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么辦或者需要注意什么呢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買(mǎi)的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣(mài)出部分嗎?
您好,先準(zhǔn)備好所有發(fā)票和銀行流水,登錄電子稅務(wù)局,先做增值稅申報(bào):填本月開(kāi)票收入和銷項(xiàng)稅額,再填認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)稅額,算出應(yīng)納稅額(比如銷項(xiàng)稅10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn),那么10-7=3萬(wàn)就是你要交的增值稅);然后申報(bào)附加稅,按增值稅的12%計(jì)算(3萬(wàn)×12%=3600元);個(gè)稅用自然人稅收系統(tǒng)申報(bào),上傳工資表代扣代繳;記得所有數(shù)據(jù)要和賬務(wù)一致,別逾期申報(bào),不然會(huì)有滯納金,第一次做最好找老同事或稅務(wù)局指導(dǎo)一下,確保萬(wàn)無(wú)一失
老師,認(rèn)證具體是怎么個(gè)操作,這些都只是學(xué)理論知識(shí)的聽(tīng)說(shuō),但也沒(méi)見(jiàn)過(guò)實(shí)操呢
?您好,電子稅務(wù)局,找到發(fā)票勾選認(rèn)證模塊,選擇要認(rèn)證的發(fā)票所屬月份,然后系統(tǒng)會(huì)顯示你公司收到的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你只需要勾選本月要抵扣的那些發(fā)票,點(diǎn)擊提交就行;認(rèn)證前要檢查發(fā)票上的購(gòu)買(mǎi)方名稱、稅號(hào)是否與你公司完全一致,發(fā)票是否在有效期內(nèi)(一般發(fā)票開(kāi)具后360天內(nèi)要認(rèn)證),還要注意發(fā)票上的銷售方是否已被列入異常戶,如果認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可以在當(dāng)月申報(bào)前撤銷勾選重新認(rèn)證;認(rèn)證成功后,這些進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在申報(bào)增值稅時(shí)填入申報(bào)表抵扣了
好的,謝謝老師,您上面說(shuō)要準(zhǔn)備好發(fā)票和銀行流水,這個(gè)是要干嘛的呢
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?您好,準(zhǔn)備發(fā)票和銀行流水是為了確保報(bào)稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性,發(fā)票分為銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)兩種,銷項(xiàng)發(fā)票用來(lái)確認(rèn)你的收入和應(yīng)交的增值稅,比如你本月開(kāi)了5張發(fā)票金額分別是8萬(wàn)、12萬(wàn)、6萬(wàn)、9萬(wàn)和5萬(wàn),那么總收入就是81269540萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額就是40萬(wàn)乘以稅率(假設(shè)13%)等于5.2萬(wàn)元;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票則是用來(lái)計(jì)算可抵扣的稅額,比如你收到6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額分別是0.6萬(wàn)、0.9萬(wàn)、0.5萬(wàn)、0.8萬(wàn)、0.7萬(wàn)和0.4萬(wàn),那么總進(jìn)項(xiàng)稅額就是0.60.90.50.80.70.43.9萬(wàn)元;銀行流水則是用來(lái)核對(duì)賬務(wù)的,比如你賬上記錄收入40萬(wàn),但銀行實(shí)際只收到35萬(wàn),差額5萬(wàn)可能是客戶還沒(méi)付款,這樣就能確保賬實(shí)相符,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也能為可能出現(xiàn)的稅務(wù)檢查提供完整的證據(jù)鏈