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老師稅務局通知有張發(fā)票需要調增5600元,我更正23年的年報填寫到主表第11行對嗎

2025-08-29 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-29 10:48

你好,你能截圖來看下嗎 所得稅你要先在納稅調整明細表里面填。

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快賬用戶7934 追問 2025-08-29 10:50

老師我說錯了是調整明細表第11行其他對嗎

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快賬用戶7934 追問 2025-08-29 10:53

老師麻煩您幫忙看看謝謝

老師麻煩您幫忙看看謝謝
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齊紅老師 解答 2025-08-29 10:53

你好,是的。就是這樣了。

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賬務調整 2024 年 11 月沖回 2023 年原管理費用分錄,借:以前年度損益調整,貸:原對應科目。 再將 “以前年度損益調整” 余額轉入利潤分配 - 未分配利潤,借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。 2023 年年報調整 在納稅調整明細表(A105000)“扣除類調整項目” 的 “其他” 行次(第 30 行)填寫需調增的管理費用金額,不直接在年報主表更正。
2024-12-03
可以 23年申報稅務局的數(shù)據(jù)需要修改。
2024-02-18
同學您好 虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當期申報時做進項稅額轉出,在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費用稅務局不認可,需要調增,在期間費用和調增表里都需要調整,這樣才能對上。
2022-01-08
你好,這樣的話多交的相當于已交稅金留底以后就可以。
2021-08-15
同學,你好。招待費全部調增了,你們就不需要修改了
2021-08-19
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