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發(fā)現(xiàn)2019年收到一張餐飲普通發(fā)票8500元是虛開的,記招待費里了, 收入是0招待費全部調增了?,F(xiàn)在要進行年度納稅申報表更正 ,應該填寫A105000哪一行呢?哪一行做虛開發(fā)票金額的調增呢?需要修改

2021-08-19 22:18
答疑老師

齊紅老師

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2021-08-19 22:59

同學,你好。招待費全部調增了,你們就不需要修改了

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快賬用戶8926 追問 2021-08-19 23:01

就是說即使收到這張?zhí)撻_發(fā)票了。我招待費全部調增了。也不用修改申報表了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 23:03

同學,你好。是這樣的,只需要寫清楚說明就可以

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快賬用戶8926 追問 2021-08-19 23:04

老師。說明是指給專管員這個情況說明就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-19 23:06

同學,你好。是的,寫清楚,這張發(fā)票雖然入賬了,但是已經調增了,沒有稅前抵扣。

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快賬用戶8926 追問 2021-08-19 23:07

好的,明白了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-19 23:07

同學,不客氣,祝你順利

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同學,你好。招待費全部調增了,你們就不需要修改了
2021-08-19
你的會計分錄存在一些問題。一般納稅人收到一年的房租費發(fā)票并進行抵扣時,正確的會計分錄如下: 借:長期待攤費用 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 以后按季度分攤房租費時: 借:管理費用等(根據房租的受益部門計入相應科目) 貸:長期待攤費用 在申報稅時,房租費抵扣發(fā)票需要在增值稅及附加稅申報表中體現(xiàn)。具體來說,在增值稅申報表的相應欄次中填寫進項稅額等相關信息。 通常在進行增值稅申報時填寫,一般是每月申報或者按稅務規(guī)定的申報期限進行申報。網上申報時,進入增值稅申報系統(tǒng),找到對應的進項稅額填寫欄次,將房租發(fā)票的進項稅額填入其中。
2024-11-04
不建議用手撕發(fā)票。應先梳理人工成本資料(勞務合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調整、補稅及滯納金。
2025-04-16
您好,您能說下您的處理分錄?
2020-10-17
你好,站在方便的角度來說可以選擇第二個方案
2021-07-10
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