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老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢

老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元,
老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
2021-08-15 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-15 15:12

你好,這樣的話多交的相當于已交稅金留底以后就可以。

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快賬用戶4996 追問 2021-08-15 15:13

那我7月份分錄怎么寫呢

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快賬用戶4996 追問 2021-08-15 15:16

老師,我用的億企贏記賬,自動生成憑證,金額都對,就是因為多交稅金,導(dǎo)致金額不一致,怎么寫分錄,這里填金額多少

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齊紅老師 解答 2021-08-15 15:26

你好,按實交金額寫就可以,這樣有一個借方的余額,等于可以抵扣以后月份。

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快賬用戶4996 追問 2021-08-15 17:51

老師,我實際繳納29334.78元 更正報表后,報表應(yīng)交增值稅是27679.76元 那我7月份計提增值稅的分錄,按實際繳納金額29334.78元計提是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-15 18:46

你好!計提還是按原來的27679.76元,繳納29334.78元這樣會有借方差額留底以后月份

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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