你好,那個(gè)只有申請(qǐng)退稅了
老師,現(xiàn)在公司公戶(hù)收到一筆錢(qián),是53000,客戶(hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,我們是小規(guī)模開(kāi)不了,然后老板就去跟客戶(hù)溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶(hù)退回去300塊錢(qián)(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來(lái)的)反正現(xiàn)在就是要給客戶(hù)退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開(kāi)發(fā)票,但是這筆錢(qián)也入了公司賬,即使不給開(kāi)票也會(huì)作為無(wú)票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問(wèn)一下這個(gè)情況合理嗎
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前用稅盤(pán)開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,后面又紅沖了,之前的稅款已經(jīng)扣了,現(xiàn)在又把錢(qián)退回來(lái)了 請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)分錄怎么做?
老師,想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。去年收到一筆錢(qián),沒(méi)有開(kāi)票,但是提前確認(rèn)了收入,今年才開(kāi)了普票,我該怎么調(diào)賬呢?小規(guī)模納稅人。
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入(小規(guī)模1%),借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷(xiāo)這筆賬,稅金按原來(lái)的沖,報(bào)稅時(shí)又怎么處理
老師上午好,我兩個(gè)月前收到了一筆公戶(hù)打過(guò)來(lái)的消缺費(fèi)用,我做了預(yù)收賬款,因?yàn)檫@錢(qián)我還需要退回去一部分,所以就沒(méi)做收入,現(xiàn)在,這筆剩余的款項(xiàng)我需要做收入,請(qǐng)問(wèn)老師,我前面做的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在剩下的錢(qián)我要做收入的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷(xiāo)售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒(méi)做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣(mài)給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來(lái)水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報(bào)逾期繳納會(huì)咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對(duì)吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會(huì)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.6萬(wàn)元 應(yīng)該入哪個(gè)科目?
我沖回的憑證怎么做?
重新開(kāi)票紅沖就行了哈
我轉(zhuǎn)收入的時(shí)候做的分錄是 借:預(yù)售賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1現(xiàn)在要沖回怎么寫(xiě)分錄?
如果這筆錢(qián)就不開(kāi)紅字發(fā)票,就交了,不退了,怎么寫(xiě)分錄?
原分錄紅沖就行了哈
稅金不想沖紅怎么辦?
必須要紅沖了,發(fā)票都開(kāi)了