同學你好,填寫增值稅減免稅明細表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進去

老師好,有這么一筆業(yè)務,09年收到一筆專項應付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發(fā)生業(yè)務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,我這個要怎么結轉成本
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務確認了收入(小規(guī)模1%),借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報稅時又怎么處理
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經結賬了,現在我要怎么調整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經結賬了,現在我要怎么調整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?