同學你好,填寫增值稅減免稅明細表,把之前按照1%的稅率征收的增值稅填進去
老師好,有這么一筆業(yè)務,09年收到一筆專項應付款,當年發(fā)生了幾筆業(yè)務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發(fā)生業(yè)務時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票,做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,我這個要怎么結轉(zhuǎn)成本
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務確認了收入(小規(guī)模1%),借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報稅時又怎么處理
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869
老師,稅務出現(xiàn)風險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經(jīng)營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結轉(zhuǎn)成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應交稅費-增值稅-進項稅額,應該是應交稅費-增值稅-待認證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來呢
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。