你好;? ? ?你紅沖是 是電子專票還是紙質(zhì)專票的;這樣好判斷? ;之前分錄怎么掛的??
請問老師,我們外地有個項目之前已經(jīng)按審計金額開完票了,現(xiàn)在二審審減了一部分,還有稅率調(diào)整又扣掉一部分,業(yè)主讓我們把這部分錢退回去,退回去的話之前多開的工程款發(fā)票怎么辦?
公司以前年度支付的銷售費用現(xiàn)在沖紅了稅也已經(jīng)抵扣了,對方又把錢退回來這個怎么做分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),之前用稅盤開了專用發(fā)票,后面又紅沖了,之前的稅款已經(jīng)扣了,現(xiàn)在又把錢退回來了 請問下我這個分錄怎么做?
老師,小規(guī)模去開了專用發(fā)票,然后次月紅沖了,分錄要怎么做?后期申請退稅了,這個分錄要怎么做?之前錢已經(jīng)繳納了
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請問這個紅字要怎么弄呢
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
老師,電費只付給房東,發(fā)票是房東開還是電網(wǎng)開?
紙質(zhì)的發(fā)票的
?你好;紙質(zhì)發(fā)票的話;? 你之前好久開的專票 出去; 好久紅沖的; 我看看之前分錄。 這個沒有跨年嘛? ?
跨年了,但是我這邊是小企業(yè),金額小,去年分錄,是計提了的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交城市建設(shè)稅+教育附加+地方教育附加
你好; 那你就直接紅沖之前分錄? ?收入? ?;然后按實際發(fā)票在做一遍即可;? ??
問題是,之前的已經(jīng)繳納了,后面又退回來了,這個分錄要怎么做?
?你好;? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加等 ;? ? 沖計提 :借? ?稅金及附加 ;負(fù)數(shù)金額; 貸? ?應(yīng)交稅費-- 城建稅 -教育費附加-地方教育費附加等? 負(fù)數(shù)金額。? ?然后紅沖收入;之前收入分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)? ?