?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
公司A,小規(guī)模納稅人,注冊資本20萬,資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款余額596230元,是4個不同公司產(chǎn)生的。分別是公司B加工費501500元,公司C和D是設(shè)備費3500元和31500元,公司E是安裝費59730元,都是預(yù)付的,但是對方當(dāng)時都沒開票我們,現(xiàn)在由于項目做失敗了,對方公司也不可能給我們開發(fā)票了,也找不到對方的人,這樣我們的預(yù)付賬款余額該怎么處理比較合法合規(guī)合適呢?老師,這個賬掛了4年,想合法合規(guī)的處理一下,具體怎么操作
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點復(fù)雜,同一個集團的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費用(可以開票)由我們承擔(dān),客戶不承擔(dān)這些費用,交貨后再開越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運輸費后再匯款給我們,這個也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個來做分錄,好像又不對,麻煩指點一下,謝!
老師您好,我們有個申報個稅的人把我公司給投訴了,情況是這樣的,當(dāng)時我們找的獵頭公司要的人掛監(jiān)理證,然后我們把錢2019年-2021年(3年)也轉(zhuǎn)給獵頭公司的法人的私人賬戶了,然后申報個稅的時候直接申報的掛證人,實際應(yīng)該給當(dāng)時的法人申報合適,但是當(dāng)時也做錯了買的,現(xiàn)在掛證人可能是當(dāng)時獵頭給他扣的錢多,然后把我們公司個稅投訴了,因為好幾年了也找不到獵頭公司了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們納稅調(diào)增,我們當(dāng)時付款125000元,分了2019年-2021年三年時間申報的個稅,老師我現(xiàn)在想問下,調(diào)增125000元的企業(yè)所得稅是怎么算的
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對方公司給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,開票稅金要我們公司自己承擔(dān)。因為公司去年不愿意承擔(dān)這部分稅款,所以,對方公司沒有給我們開具房屋租賃發(fā)票。現(xiàn)在就是有個問題,稅款總的金額有點高,領(lǐng)導(dǎo)想把總面積減少,讓對方公司發(fā)票金額少開一點,這樣就可以少承擔(dān)一點稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發(fā)票在這個月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經(jīng)支付了一年的租金是12萬。這個賬我要怎么做?
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
新辦企業(yè)不交工資不交社保可以的嗎?還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應(yīng)該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務(wù)了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務(wù),這可怎么辦?
如果算出具體能退多少錢
需要送心意嗎
不用的,朋友,上面問題我一起回復(fù),馬上好了
您好,如果想算2021年山東泰安這家一般納稅人公司出口越南三個合同(金額分別為202898元、233728元、134716元,合計571342元)的退稅,首先得確認(rèn)貨物報關(guān)單上的FOB離岸價(假設(shè)這571342元就是FOB價)、出口商品對應(yīng)的退稅率(比如常見是13%)、以及當(dāng)初采購這些出口貨物取得的增值稅專用發(fā)票上的進項稅額(假設(shè)合計為B元),如果符合退稅條件,退稅額大致按“當(dāng)期免抵退稅額=FOB價×退稅率”計算,也就是571342×13%=74274.46元,但最終能退多少要看“當(dāng)期期末留抵稅額”(即進項稅額B扣掉內(nèi)銷銷項稅等后的余額),若留抵稅額≤74274.46元,退稅額就是留抵稅額;若留抵稅額>74274.46元,退稅額就是74274.46元,不過2021年的業(yè)務(wù)到2025年通常已超退稅申報期(2022年4月30日前),能不能退得先問當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān) 你公司2021年出口越南的3個合同(總金額571342元,假設(shè)就是報關(guān)單上的FOB離岸價),??能退多少錢要看3個關(guān)鍵數(shù)??:?退稅率??(比如13%,要去查商品海關(guān)編碼或問稅務(wù)局);?采購這些出口貨物的進項稅額??(比如總共花了B元,得是專票且沒被內(nèi)銷抵扣過);?報關(guān)單和收匯憑證是否齊全??(必須能證明貨真出口了)。 ??退稅計算公式??:?理論最大退稅額 = 571342 × 退稅率??(比如退稅率13%,就是571342×13%=74274.46元);??實際能退多少 = min(進項稅額B,理論最大退稅額)??(比如進項稅B是5萬,就退5萬;B是8萬,最多退74274.46元)。 ??但大前提是:2021年的業(yè)務(wù)現(xiàn)在(2025年)基本超期了!?? 正常申報截止是2022年4月30日,你現(xiàn)在想退稅,??必須先聯(lián)系山東泰安稅務(wù)局問能不能補辦??(比如有沒有特殊原因逾期),??能申報才能按上面方法算??,否則退不了
謝謝老師,我先消化一下,我現(xiàn)在就想弄明白如果當(dāng)時安退稅的話我們能退多少,
我明天去公司,按照你的方法看看能不能算明白,謝謝辛苦老師
?您好,如果2021年咱公司及時申報退稅,能退的錢就是 報關(guān)單上的FOB離岸價(假設(shè)571342元) * 退稅率(比如13%),算下來大約能退 571342*13%約=74,274元(具體退稅率要查商品編碼)。但現(xiàn)在(2025年)早就超過退稅期限(2022年4月)了,正常退不了,除非稅務(wù)局特批逾期申報(很難)。咱算這個數(shù)只是為了知道 如果當(dāng)時辦了能退多少 ,現(xiàn)在重點是以后出口記得及時退稅
對,就想知道當(dāng)時辦了能退多少
明天算不明白在問你們,謝謝
?您好,如果當(dāng)時(2021年)按規(guī)定及時申報退稅,在假設(shè)報關(guān)單上這3個合同的FOB離岸價就是202898 %2B 233728 %2B 134716 = 571342元,且退稅率是13%的情況下,能退稅的金額為571342×13% = 74274.46元 。不過實際退稅率要以出口商品對應(yīng)的海關(guān)編碼為準(zhǔn),你需通過“中國國際貿(mào)易單一窗口”等渠道查詢準(zhǔn)確退稅率后,用FOB離岸價乘以該準(zhǔn)確退稅率來計算能退的具體金額
看這上面的數(shù)吧
?您好,咱就說這報關(guān)單退稅關(guān)鍵點哈:看成交方式是FOB,那總價得算準(zhǔn);商品編碼決定退稅率,像橙色框里那些編號對應(yīng)的貨,得查對應(yīng)退稅率;原產(chǎn)國得是中國,才能退稅;境內(nèi)貨源地也得對上。但退稅不光看這報關(guān)單,還得有進項發(fā)票證明咱之前交過稅,還有備案單證啥的,都得齊活了才能去申請退稅,要是信息不對或者單證不全,退稅就懸嘍