同學(xué),你好
有截圖嗎?
老師我這邊意識(shí)到之前報(bào)個(gè)稅錯(cuò)誤想把它改一下然后把一月份的數(shù)據(jù)清除了重新填寫,一月份累計(jì)收入是5000元,,稅款計(jì)算時(shí)累計(jì)應(yīng)納稅所得額是4635.35這個(gè)稅率是3,我要交139.06元的稅
你好老師我這個(gè)月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得能把據(jù)實(shí)預(yù)繳改成查賬征收,還是改成按上年應(yīng)納稅所得,但是我要是改成上年納稅會(huì)顯示所填數(shù)據(jù)將會(huì)清零,這個(gè)怎么操作
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我剛申報(bào)了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報(bào)的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報(bào)重新申報(bào)繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
空調(diào)維修保養(yǎng)的稅目一般哪稅人開哪個(gè)呀
請(qǐng)問開通社保怎么開,有沒有流程
老師好我單位收購(gòu)西紅柿,但在農(nóng)民種植的時(shí)候我請(qǐng)人給農(nóng)民做了技術(shù)指導(dǎo)我這一塊費(fèi)用該如何賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)處置利得的賬務(wù)處理
沒有,累計(jì)收入是 35000 左右
同學(xué),你好
累計(jì)收入是 35000那你扣除數(shù)是多少?