那你現(xiàn)在是什么問題?
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
老師我這邊意識(shí)到之前報(bào)個(gè)稅錯(cuò)誤想把它改一下然后把一月份的數(shù)據(jù)清除了重新填寫,一月份累計(jì)收入是5000元,,稅款計(jì)算時(shí)累計(jì)應(yīng)納稅所得額是4635.35這個(gè)稅率是3,我要交139.06元的稅
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
老師,現(xiàn)在計(jì)算個(gè)稅公式如果一個(gè)人工資現(xiàn)在2萬,到10月份計(jì)算累計(jì)9個(gè)月的工資是不是累里收入20000*9-累計(jì)基本扣除社保431*9-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除(贍養(yǎng)老人1500,那個(gè)孩子2000,2孩子就是4000)*9-住房貸款利息,這個(gè)貸款利息是需要首套住房還是只要是住房都可以,有限額嗎?根據(jù)這個(gè)得出累計(jì)預(yù)交應(yīng)納稅額,在根據(jù)累里超額稅率稅率減速算扣除數(shù)數(shù)算出應(yīng)交的個(gè)稅?對(duì)嗎?老師分別詳細(xì)解答一下我的問題,謝謝
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
收入是5000元,不用交吧?
對(duì)的,5000不用交稅的,沒有超過5000就不交稅。
老師您看下
你這里的扣除費(fèi)用5000,為什么沒有呢?
在填的時(shí)候就沒有那一項(xiàng)
不可能啊,你看你的第一行,他都有5000的扣除,但是你的第二行。
那我現(xiàn)在要怎么改
你現(xiàn)在回到你的申報(bào)表里面去填表的時(shí)候,你看一下扣除費(fèi)用,那個(gè)金額5000,有沒有沒有,你給他填上去再申報(bào)。
這個(gè)5000填不了,不是自動(dòng)生成的嗎
可以手動(dòng)填寫的,那不可能啊,每個(gè)人都可以扣除5000的呀。