同學(xué)你好 從查賬征收開始按照實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)
你好老師我這個(gè)月申報(bào)經(jīng)營所得能把據(jù)實(shí)預(yù)繳改成查賬征收,還是改成按上年應(yīng)納稅所得,但是我要是改成上年納稅會(huì)顯示所填數(shù)據(jù)將會(huì)清零,這個(gè)怎么操作
老師 我們是個(gè)體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)經(jīng)營個(gè)人所得稅的時(shí)候 還有個(gè)綜合所得稅申報(bào) 因?yàn)槎惪钏鶎倨谑?021年的 那個(gè)時(shí)候是年底才開業(yè)加上之前的核定征收 我就做的零申報(bào) 系統(tǒng)顯示申報(bào)失敗 讓我辦理A表納稅申報(bào) 這個(gè)是要去哪里辦???
您好老師,個(gè)體戶去年改查賬征收了,比如說每個(gè)季報(bào)收入是10,成本是9.5,經(jīng)營所得是0,問題來了,這個(gè)東西年底需要匯算清繳,現(xiàn)在同樣的數(shù)據(jù)填列之后,需要繳納稅款了,就是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來需要繳納的經(jīng)營所得,求解,哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題。
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
請(qǐng)問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數(shù)據(jù),讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報(bào),我根據(jù)他的數(shù)據(jù)填好企業(yè)所得稅年報(bào)表了,稅款也已經(jīng)繳納了,請(qǐng)問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識(shí)的這兩年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表上我改了一個(gè)數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致其他地方有什么變動(dòng),需要我完善這個(gè)工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我?guī)督o他看呢
老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備,因?yàn)橹黧w部分完工且可以運(yùn)行就先發(fā)貨并銷售,并給對(duì)方開具全額發(fā)票和收到款項(xiàng)是全套設(shè)備款項(xiàng),而且也確認(rèn)了全套設(shè)備收入。但是成本只確認(rèn)了主體完工部分,我們提前開票確認(rèn)了收入,但是成本今年還在發(fā)生,我可以繼續(xù)確認(rèn)該項(xiàng)目的成本么
長期未申報(bào)業(yè)務(wù)確認(rèn),這個(gè)要怎么操作
企業(yè)升規(guī)后,如果第二年?duì)I業(yè)收入打不到要求會(huì)如何
老師,麻煩發(fā)一下委托加工和受托加工的業(yè)務(wù)流程圖,謝謝
老師,這題有疑問,不是專門借款只用了4400嗎?
老師,加油站被稅務(wù)要求補(bǔ)交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正,我是不是要先改賬才能改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師你好,是不是2025.6.1號(hào)開始新政策有核定征收了
老師,加油站被稅務(wù)要求補(bǔ)交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報(bào)表后,財(cái)務(wù)報(bào)表也要更正,我是不是要先改賬才能改財(cái)務(wù)報(bào)表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師,一個(gè)公司要注銷了 不對(duì)外開票 但未抵扣發(fā)票剩余20多萬 如何處理。
老師商貿(mào)行業(yè)的存貨可以做跌價(jià)準(zhǔn)備嗎?分錄如何做?需要準(zhǔn)備什么材料?