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老師,我剛申報(bào)了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報(bào)的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報(bào)重新申報(bào)繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月

2022-10-24 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 09:54

您好,這個(gè)是沒用的,沒用

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 09:55

好吧,那滯納金做賬的時(shí)候分錄記入營(yíng)業(yè)外支出嗎

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 09:56

老師,產(chǎn)生的10塊錢的滯納金,要跟老板說下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:57

說一下吧,不然回頭麻煩

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:15

好的,老師我們公司還是按次申報(bào)印花稅,但是現(xiàn)在不是都是按季度嗎?這個(gè)申報(bào)時(shí)間怎么改哇

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:16

這個(gè)是不用改的,稅務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)修改的

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:21

可是現(xiàn)在不是說要按季度申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:25

這個(gè)時(shí)間,10月份已經(jīng)是季報(bào)時(shí)間了

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:25

對(duì)哇,7-9月的嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:26

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:26

但電子稅務(wù)局只能按次申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:34

你的申報(bào)界面給我看一下

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:43

老師你看

老師你看
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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:46

這個(gè)按此申報(bào)你需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)改一下

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:47

不改可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:47

不行,現(xiàn)在都是按照次了

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:48

老師說的什么意思哇,沒有明白

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:51

就是說,現(xiàn)在印花稅都是按照季度申報(bào)了

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快賬用戶4265 追問 2022-10-24 10:51

那怎么申報(bào)變成季度申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2022-10-24 10:52

去稅務(wù)機(jī)關(guān)修改一下就可以的了

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您好,這個(gè)是沒用的,沒用
2022-10-24
是的,需要更正申報(bào)的哈
2022-10-25
你好!這個(gè)沒關(guān)系,你不用管了,報(bào)了就行了
2021-12-14
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
您好,建議辦理更正,作廢再申報(bào)有可能作為逾期
2020-01-03
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