您好 請問您附表一里面未開票收入嗎
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒有交過這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
老師,我們公司個(gè)人所得稅幾個(gè)月沒有申報(bào),現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補(bǔ)申報(bào),去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說必須要稅管員出單子,在稅務(wù)局線下申報(bào)才行。這個(gè)要怎么處理啊
老師我想咨詢一個(gè)問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎(jiǎng)金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎(jiǎng)金單獨(dú)做全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤和怎么才能不影響之后的工資計(jì)算
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個(gè)無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個(gè)需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個(gè)月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請問老師,這個(gè)分錄我這樣做對嗎
出售了一臺(tái)車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購的都是開具13稅率的普票
是的。8月份的時(shí)候我沒有填那里,今天去修改的
那今天修改過后的申報(bào)表可以截圖嗎
圖片發(fā)不出去 我也不知道為什么 就是8月份那張申報(bào)表 未開票那欄我今天去修改了 填了數(shù)字 我8月份的沒有申報(bào)在未開票那欄填數(shù)字 我現(xiàn)在的問題是 這樣修改了以后就產(chǎn)生了一個(gè)稅費(fèi) 我們這個(gè)月開票給客戶了 我在這個(gè)月的申報(bào)表里面那欄去填負(fù)數(shù) 那這個(gè)稅費(fèi)可以不用補(bǔ)繳嗎
當(dāng)然要先交八月份的稅金的
老師,那筆貨款有點(diǎn)多,而且那筆貨款是出口的,本來應(yīng)該免稅的了。我這個(gè)月就把票開給客戶了,能不能先不補(bǔ)繳8月份那筆稅款哦
不能 除非您上個(gè)月不做外開票收入申報(bào) 本來應(yīng)該免稅的 那怎么會(huì)交稅?
我不知道 我在電子稅務(wù)局那邊填報(bào)了無票那欄 提交以后它就跳出來要交稅的窗口
出口的 您填附表一的哪欄?可以截圖我看看嗎
老師,我試過了,圖片發(fā)不出去。就是附表一,第三欄無發(fā)票那欄
左邊對應(yīng)的哪個(gè)稅率欄次填寫的?
老師,我剛剛退出了系統(tǒng),我晚點(diǎn)再登陸一下再聯(lián)系你。謝謝
好的等您進(jìn)了系統(tǒng)后再說
老師,我是填在了附表一 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 未開具發(fā)票 銷售額那里了
那您填的是13%稅率欄次 肯定是會(huì)有稅額的啊
那這個(gè)屬于我填錯(cuò)了,應(yīng)該填免稅那里未開具發(fā)票對吧?我現(xiàn)在想回去改,但是找不到8月份那張申報(bào)表了怎么辦呢?只有7月份的在那里
找不到8月份那張申報(bào)表了? 那更正申報(bào)里面也沒有了嗎?或者我要查詢 申報(bào)表查詢
老師,我找到了。是我查詢的起止日期填錯(cuò)了。謝謝老師了哈
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?